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*Abrirá una ventana con filtros que correspondan a cada columna de la grilla:
 
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:precargado con los datos del último CMP emitido desde el mismo puesto.
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*Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
 
*Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
 
*Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
 
*Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
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*Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa
 
  
**Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).  
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Con '''F3''': Nota de Crédito asociada a una operación previa.
**Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.  
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**Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
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*Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).  
**Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
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*Rescata el comprobante a pantalla principal, sin edición de ítem.  
**En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
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*Con '''Ctrol Z''' reinicializa el facturador.
**Reinicia el facturador.
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*Con '''F10''' confirmar la emisión. Si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado vales pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
*Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
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*En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
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*Reinicia el facturador.
**Si corresponde pide Usuario.
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**Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
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Con '''F4''' Cupón para Cambio de mercadería.
**En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
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Operatoria:
**El comprobante no genera ningún valor.
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*Si corresponde pide Usuario.
**El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
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*Con '''Ctrol Z''' cancela todo y vuelve al Facturador.
**Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
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*En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
**Con vencimiento.
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*El comprobante no genera ningún valor.
**Reinicia el facturador  
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*El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
*Con Acc:F5 Vale de Producto  
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*Con '''F10''' confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
:Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
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*Con vencimiento.
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*Reinicia el facturador.
**Si corresponde pide Usuario.  
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*Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
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Con '''F5''' Vale de Producto.
*En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
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Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del comprobante original.
*Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.  
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Operatoria:
**Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
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*Si corresponde pide Usuario.  
**Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
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**Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
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Con '''Ctrol Z''', cancela todo, y vuelve al Facturador.
**Con vencimiento.
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En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las  cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
*Con Acc:F11* Reimprimir
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:Copia adicional del comprobante.
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Con '''F10''' confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, sólo sobre comprobantes de la  familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.  
:Operatoria:
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*Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
**Si corresponde pide Usuario.  
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*Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
**Con Acc:Ctrol Z/Z cancela y vuelve al facturador.
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*Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
**En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
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*Con vencimiento.
**Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.  
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**Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
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Con '''F11''' Reimprimir
**Vuelve al factuador.
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Copia adicional del comprobante.
*Con F12: Refacturación
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Operatoria:
:Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
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*Si corresponde pide Usuario.  
:Operatoria:
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*Con '''Ctrol Z''' cancela y vuelve al facturador.
**Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
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*En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
**Rescata el CMP a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
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*Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.  
**Permite la edición libre del comprobante.
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*Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
**Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
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*Vuelve al factuador.
**Con ACC:F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
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**Reinicia el facturador.
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Con '''F12''': Refacturación
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Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
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Operatoria:
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*Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
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*Rescata el comprobante a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
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*Permite la edición libre del comprobante.
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*Con '''Ctrol Z''' reinicializa el facturador.
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*Con '''F10''' confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
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*Reinicia el facturador.

Revisión actual del 12:09 20 abr 2011

Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.

Operatoria:

  • Abrirá una ventana con filtros que correspondan a cada columna de la grilla:
    • número interno de operación,
    • tipo (formal, número de operación temporal),
    • letra,
    • centro de emisión,
    • número,
precargado con los datos del último comprobante emitido desde el mismo puesto.
  • Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
  • Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
  • A medida que se navega verticalmente por los comprobantes, muestra en la parte inferior el detalle de los productos que corresponden a dicho comprobante, y sus formas de pago.


Accesos adicionales:

Con F3: Nota de Crédito asociada a una operación previa. Operatoria:

  • Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
  • Rescata el comprobante a pantalla principal, sin edición de ítem.
  • Con Ctrol Z reinicializa el facturador.
  • Con F10 confirmar la emisión. Si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado vales pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
  • En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
  • Reinicia el facturador.

Con F4 Cupón para Cambio de mercadería. Operatoria:

  • Si corresponde pide Usuario.
  • Con Ctrol Z cancela todo y vuelve al Facturador.
  • En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
  • El comprobante no genera ningún valor.
  • El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
  • Con F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
  • Con vencimiento.
  • Reinicia el facturador.

Con F5 Vale de Producto. Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del comprobante original. Operatoria:

  • Si corresponde pide Usuario.

Con Ctrol Z, cancela todo, y vuelve al Facturador. En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.

Con F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, sólo sobre comprobantes de la familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.

  • Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
  • Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
  • Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
  • Con vencimiento.

Con F11 Reimprimir Copia adicional del comprobante. Operatoria:

  • Si corresponde pide Usuario.
  • Con Ctrol Z cancela y vuelve al facturador.
  • En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
  • Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.
  • Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
  • Vuelve al factuador.

Con F12: Refacturación Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior. Operatoria:

  • Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
  • Rescata el comprobante a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
  • Permite la edición libre del comprobante.
  • Con Ctrol Z reinicializa el facturador.
  • Con F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
  • Reinicia el facturador.

Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.

Operatoria:

  • Abrirá una ventana con filtros que correspondan a cada columna de la grilla:
    • Número interno de operación,
    • tipo (formal, número de operación temporal),
    • letra,
    • centro de emisión,
    • número,
precargado con los datos del último CMP emitido desde el mismo puesto.
  • Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
  • Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
  • A medida que se navega verticalmente por los comprobantes, muestra en la parte inferior el detalle de los productos que corresponden a dicho comprobante, y sus formas de pago.


Accesos adicionales:

  • Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa
    • Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
    • Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.
    • Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
    • Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
    • En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
    • Reinicia el facturador.
  • Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
Operatoria:
    • Si corresponde pide Usuario.
    • Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
    • En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
    • El comprobante no genera ningún valor.
    • El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
    • Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
    • Con vencimiento.
    • Reinicia el facturador
  • Con Acc:F5 Vale de Producto
Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
Operatoria:
    • Si corresponde pide Usuario.
  • Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
  • En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
  • Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.
    • Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
    • Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
    • Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
    • Con vencimiento.
  • Con Acc:F11* Reimprimir
Copia adicional del comprobante.
Operatoria:
    • Si corresponde pide Usuario.
    • Con Acc:Ctrol Z/Z cancela y vuelve al facturador.
    • En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
    • Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.
    • Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
    • Vuelve al factuador.
  • Con F12: Refacturación
Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
Operatoria:
    • Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
    • Rescata el CMP a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
    • Permite la edición libre del comprobante.
    • Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
    • Con ACC:F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
    • Reinicia el facturador.
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Ticket temporal, ticket, ticket factura, factura, NC, ND (ver con el contador), señas, transferencias.

Operatoria:

  • Abrirá una ventana con filtros que correspondan a cada columna de la grilla:
    • Número interno de operación,
    • tipo (formal, número de operación temporal),
    • letra,
    • centro de emisión,
    • número,
precargado con los datos del último CMP emitido desde el mismo puesto.
  • Por defecto trae el último comprobante emitido desde el puesto en donde se realiza la consulta, y del mismo tipo.
  • Para ampliar el criterio de búsqueda de comprobantes, se aplicarán los filtros correspondientes, permitiendo seleccionar todo tipo de comprobantes, incluyendo comprobantes emitidos por otros puestos.
  • A medida que se navega verticalmente por los comprobantes, muestra en la parte inferior el detalle de los productos que corresponden a dicho comprobante, y sus formas de pago.


Accesos adicionales:

  • Con F3*: Nota de Crédito Asociada a una operación previa
    • Si corresponde pide Usuario (por Usuario se define si: a) No permite NC, b) Permite NC global, c) Permite NC con modificación de formas de pago).
    • Rescata el CMP a pantalla principal, sin edición de ítem.
    • Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
    • Con Acc:F10 confirmar la emisión. si tuvo validación on-line de valores pregunta una a una si realiza su anulación. Si el comprobante tiene asociado comprobantes vale pendientes de ser entregados, no permite la anulación hasta la resolución de dicho vale en “Administración de Vales”.
    • En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH o un DFH.
    • Reinicia el facturador.
  • Con Acc:F4 Cupón para Cambio de mercadería.
Operatoria:
    • Si corresponde pide Usuario.
    • Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
    • En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Cambio, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica.
    • El comprobante no genera ningún valor.
    • El comprobante debe contener: Fecha, Hora, identificación del comprobante que generó la operación (TKT, TF, TFA, TFB, FACTURA) y la descripción del producto.
    • Con ACC:F10 confirmar la emisión de un cupón similar al comprobante original pero sin valores de productos.
    • Con vencimiento.
    • Reinicia el facturador
  • Con Acc:F5 Vale de Producto
Permite la emisión de un vale de producto en diferido a la emisión del CMP original.
Operatoria:
    • Si corresponde pide Usuario.
  • Con Acc.CtrolZ/Z, cancela todo, y vuelve al Facturador.
  • En el sector Detalle del Comprobante, se agrega una columna editable denominada Vale, para confirmar las cantidades. Por defecto, repite las cantidades facturadas. El Usuario las confirma o modifica. Se genera el vale por el total de los productos confirmados. Se controla que la cantidad de unidades comprometidas para el vale no sea superior a la facturada.
  • Con ACC:F10 confirmar la emisión (al menos una unidad de VALE <> 0), emitirá un comprobante Vale asociado al ticket original, no se puede aplicar sobre comprobantes anulados, solo sobre comprobantes de la familia ventas (T, TF, F, TX, etc). Si el puesto es Tipo Temporal emitirá un vale temporal para ser confirmado por el cajero. Los vales temporales solo se pueden confirmar si el comprobante original esta confirmado.
    • Las unidades en vales aplican en un contador por producto que indica las faltantes de entregar. Este campo será una alerta natural para que la grilla de productos identifique las presentaciones que en este valor sea mayor que cero (marcar en la grilla del producto de alguna forma (ej: un punto en el campo stock, en font de otro color el stock, o el campo vale).
    • Los vales (tanto los simultáneos al ticket como los diferidos) suman al stock las unidades comprometidas, Ej: el producto xxx tiene stock de 2 unidades, se realiza una venta de 5 (lleva el stock a -3), si se realiza un vale de 3 unidades, al emitirse el comprobante vale suma 3 unidades al stock llevándolo a 0.00, y suma 3 unidades en el contador por producto que guarda las faltantes de entregar. La única forma de modificar este valor es por la confirmación o anulación de vales.
    • Reposición de vales: Los vales aplican en reposición descontando de las unidades vendidas, sumando en las unidades Tipo Vale. Si en pedidos ya existe un renglón del mismo producto, realiza la suma algebraica en un solo renglón.
    • Con vencimiento.
  • Con Acc:F11* Reimprimir
Copia adicional del comprobante.
Operatoria:
    • Si corresponde pide Usuario.
    • Con Acc:Ctrol Z/Z cancela y vuelve al facturador.
    • En base a parámetros del motor, determinará si la copia es un DNFNH o un DNFH.
    • Imprime y guarda cuantas copias se llevan emitidas por comprobante.
    • Si el comprobante tiene asociados otros comprobantes (vales) y tiene definido la cantidad de copias de cada uno, se imprimen las mismas cantidades de comprobantes. Si la impresora por donde deben salir los comprobantes es FISCAL, los comprobantes reimpresos deben ser NO FISCALES. Si el dispositivo de impresión es NO FISCAL (Matriz de puntos, térmica, láser, etc.) debe indicar el texto DUPLICADO o TRIPLICADO según corresponda.
    • Vuelve al factuador.
  • Con F12: Refacturación
Permite la generación de un comprobante tomando como base uno anterior.
Operatoria:
    • Pregunta si actualiza los importes de los productos del maestro.
    • Rescata el CMP a pantalla principal (si corresponde actualizando los importes).
    • Permite la edición libre del comprobante.
    • Con Acc:Ctrol Z/Z reinicializa el facturador.
    • Con ACC:F10 confirmar la emisión. Si corresponde aplica nuevas validaciones.
    • Reinicia el facturador.