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ABM de Proveedores

En esta pantalla se pueden dar de alta entidades de tipo Proveedor (de bienes de cambio).

Antes de dar de alta un Proveedor, primero búsquelo por nombre o por CUIT para asegurarse que realmente NO exista; si no lo encuentra, entonces proceda con el alta.

Esta pantalla también sirve para configurar el comportamiento de un Proveedor según el Nodo en el que se lo use.

  • Datos:
-Si está dando de alta al Proveedor, complete los datos requeridos (al menos los obligatorios).
-Si desea modificar los Datos de un Proveedor, Ud. deberá estar trabajando en el Nodo Creador del mismo.
  • Datos Complementarios:
-Si está dando de alta al Proveedor, será necesario grabar esta operación para luego editarlo y recién entonces completar los Datos Complementarios.
-Para completar estos datos usar la función Datos complementarios.
  • Direcciones:

-Se agregan debajo de la primer grilla roja. -Se pueden agregar todas las necesarias.

  • Teléfonos:

-Se agregan debajo de la segunda grilla roja. -Se pueden agregar todos los necesarios.

  • Nodo Padre:

-Tercera grilla roja, no accesible si se está trabajando en un nodo que NO es el creador del Proveedor.

  • Nodos Editables:

-Son todos los de jerarquía inferior al Nodo en el que se está trabajando. -Para configurar un Nodo Editable, usar la función Agregar(c2) tantas veces como Nodos se quieran configurar.

  • Funciones de pie de pantalla:
-Refrescar(F6), refresca la pantalla SIN grabar.
-Aceptar(F2), graba los cambios.
-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
-Inicio(F8), vuelve al menú principal.
  • Íconos de ayuda:
Home.png vuelve al menú principal.
Help.png esta pantalla de ayuda.


Configuración por Nodos

En esta pantalla se configura el comportamiento que debe tener el Proveedor seleccionado en el Nodo seleccionado.

  • Datos:
-Items, Monto, y Unidades Máximo son límites de compra.
-Cant. Días de Pago, calcula el vencimiento de las facturas a partir de la fecha de ingreso.
-Habilitado sin tildar, el Nodo no puede usar el Proveedor.
-Ente Validador indica el formato del pedido.
-Cuenta Contable, en la que se imputará el movimiento originado por este proveedor siempre y cuando el asiento modelo en el que interviene tiene habilitada la cuenta comodín.
-Video, sólo para usuarios de T&S, es la URL relacionada con el video de publicidad del proveedor.
  • Grilla roja:
-Se pueden cargar contactos, uno por renglón.
  • Funciones de pie de pantalla:
-Refrescar(F6), refresca la pantalla SIN grabar.
-Aceptar(F2), graba los cambios.
-Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
-Inicio(F8), vuelve al menú principal.
  • Íconos de ayuda:
Home.png vuelve al menú principal.
Help.png esta pantalla de ayuda.
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